上市公司内部控制评价信息披露研究
上市公司内部控制评价信息披露研究作者:胡慧娟 著 开 本:16开 书号ISBN:9787509210697 定价:36.0 出版时间:2013-05-01 出版社:中国市场出版社 |
**节 理论分析与研究假设
一、股权结构与内部控制评价信息披露
二、董事会特征与内部控制评价信息披露
三、审计委员会特征与内部控制评价信息披露
四、监事会特征与内部控制评价信息披露
第二节 研究设计
一、样本选择与描述性统计
二、研究模型与变量设定
第三节 实证检验与结果分析
一、描述性统计
二、相关性分析
三、回归检验与分析
四、稳健性分析
第七章 研究启示与政策建议
**节 研究启示
一、我国上市公司内部控制信息披露规范不够成熟
二、我国上市公司内部控制评价信息披露质量总体不高
三、公司外部治理机制对内部控制评价信息披露影响显著
四、公司内部治理机制对内部控制评价信息披露影响较弱
第二节 政策建议
一、规范内部控制评价信息披露制度体系
二、出台内部控制评价信息披露细则
三、改善内部控制评价信息披露外部治理环境
四、理顺内部控制评价信息披露内部治理环境
第八章 结语
一、主要研究结论
二、本研究的主要贡献
三、主要研究局限与后续研究方向
参考文献
后 记
管理 金融/投资 投资融资
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