内部控制与账簿审核
内部控制与账簿审核作者:李荔 编著 开 本:16开 书号ISBN:9787514101515 定价:35.0 出版时间:2011-03-01 出版社:经济科学出版社 |
内部控制与账簿审核 本书特色
舞弊为极个别的人创造“财富”,却为公司带来巨大损失甚至陨落。 如何才能够很好地预防和防范公司舞弊的现象?公司舞弊又有哪些类型?舞弊手段又怎样? 谜底揭秘尽在李荔编著的《内部控制与账簿审核》中……
内部控制与账簿审核 内容简介
本书提供众多防范和检查舞弊的措施和相关的实用资源,以此发现舞弊的“危险信号”,为企业指引出更加明亮且“武器装备”齐全的方法一一遵循法规,制定和实施有效的防范措施。 本书通俗易懂,从多种角度,对内部控制与账簿审核进行全面地诠释。从多种角度对内部控制的实施进行分析,解析如何使用内部控制来应对舞弊执行官、业主,经理和雇员所使用的各种舞弊手法。账簿审核的“点睛之笔”可以避免或减少各种舞弊手法带来的损失。
内部控制与账簿审核 目录
引子 风云诡谲的商界吉利与沃尔沃——“穷小子”牵手“名模”
ibm和联想的“棋局”——看thinkpad走进lenovo
预演篇
第1章 公司治理,还得从学习内控开始
1.1 数企业败局,祸起萧墙
1.2 双宿双飞,一个也不能少——内部控制和账簿审核
第2章 掀开面纱,内部控制尽收眼底
2.1 追本溯源,探内部控制来龙去脉
2.2 无规矩不成方圆
2.3 萨班斯法案——地位举足轻重
实战篇
第3章 内控五要素,环环相扣
3.1 coso内部控制整体框架&中国《企业内部控制基本规范》
3.2 有基石,内控体系才真实——内部环境
内部控制与账簿审核 作者简介
李荔 毕业于北京某重点大学。在大型国企从事会计工作、有丰富的财务管理经验。编写过多部财务书籍。
管理 一般管理学 财务管理
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